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令和3年度 外部監査 (実施)

6月15日に、税理士2名により外部監査が行われました。

監査内容については

令和3年度一般会計収支決算書、特別会計収支決算書、貸借対照表、

正味財産増減計算書、財産目録、事業報告書について監査を行いました。

 

監査結果と致しまして

各決算書に計上されている預金残高については、領収書及び預金通帳並びに残高証明書で確認したところ、

誤りなきものと認められました。